业务介绍:采购建议单是执行采购建议单策略后由系统生成,采购建议单在修改并审核后会根据供应商类别生成采购订单。
业务背景:采购人员在‘采购建议单’页面根据仓库、运营等实际需求审核采购建议单据
功能说明:采购建议单界面的操作包括:修改、复制、审核和作废等。
操作说明:
步骤1 选择“采购管理 > 采购管理 > 采购建议单”,进入采购建议单界面,如下图所示。
步骤2 选中待审核的采购建议单,查看采购建议单明细,如果无需修改,单击“审核”。
步骤3 选择“采购订单”界面,查看审核通过的采购建议单生成的采购订单,按供应商进行了分类,如下图所示。
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注意事项:
1、 如果商品未关联‘供应商’,则无法生成采购订单。